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黑龙江省内部审计协会澳门葡京平台_澳门葡京游戏$app*登录:印发 2018年培训计划的通知
发表日期:2018-04-19


黑龙江省内部审计协会澳门葡京平台_澳门葡京游戏$app*登录:印发

2018年培训计划的通知

(征求意见稿)

各有关单位:

根据中国《内部审计基本准则》等相关规定,为满足广大内部审计人员提升专业知识和实际操作能力,适应内部审计工作需要,黑龙江省内部审计协会对2018年培训工作做出计划安排。现将培训计划相关事项具体通知如下:

一、审计人员自我能力提升班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家;培训主要内容:审计定位、目标、职责、权限、分类等一般常识;审计一般程序、审计实施方案的制定、组织实施现场和非现场审计、审计过程中的取证、撰写审计报告、交换意见、审定审计处理意见及建议等审计全过程管理。

     二、经济责任审计培训班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家;培训主要内容:内部经济责任审计概念、分类、目标、各类经济责任(党政领导、部门领导、企业领导、院校领导)审计主要内容、程序、方法、评价与责任界定,结合各类经济责任审计案例,讲经济责任审计实务操作方法等。

三、建设项目审计培训班。适宜参加培训人员:建设项目管理人员、审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家;培训主要内容:建设项目组织管理、建设项目各阶段审计重点、建设项目招投标审计、建设项目财务收支审计、建设项目竣工决算审计。

四、风险管理与内部控制培训班。适宜参加培训人员:企事业单位高管、审计、风控部门人员及其他相关人员;师资来源:内控高管、研究内控专家学者、业内审计专家;培训主要内容:内部控制COSO框架及最新发展、内部控制规范;内部控制的升级与完善;企业风险管理框架内容等;内部控制建设实务及案例。

五、企业涉税风险防控培训班。适宜参加培训人员:企事业单位财务、审计人员。师资来源:财税、审计、风险防控理论研究和实践的业内专家;培训主要内容:企事业单位面临的税收征缴管理环境及如何运用税收优惠政策获得最大收益;企业所得税、增值税、个人所得税等税种常见的税收风险及案例分析;企业重组、并购、投资、运营等过程中涉及的税务风险管控热点和难点问题;内部审计人员在企业涉税风险管控中的作用等。

六、行政事业单位内部审计培训班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内审计专家;培训主要内容:行政事业单位预算执行(决算)审计;行政事业单位内部控制制度审计,解析《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《财政部澳门葡京平台_澳门葡京游戏$app*登录:全面推进行政事业单位内容控制建设的指导意见》、《财政部澳门葡京平台_澳门葡京游戏$app*登录:开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》等规范与制度;行政事业单位领导人员经济责任审计;行政事业单位绩效审计等方面的理论与实物。

七、国有企业内部审计培训班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家、教授;培训主要内容:2017COSO-ERM(新版企业风险管理框架)相关内容及其对财审领域未来的影响;企业风险防控内部审计实务;企业采购、销售、融资(筹资)等主要业务与财务一体化的内部审计;企业销售收入等各项收入,生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、销售成本等各项成本、费用支出等审计实务;企业管理层领导人员经济责任审计实务。

八、商业银行内部审计。适宜参加培训人员:银行中高层管理人员;纪委、风控、稽查部门负责人;内部审计人员及其他相关人员;师资来源:行业高管、业内专家、学者、教授;培训主要内容:十九大以后,出台金融监管新规带来行业监管新动向和新趋势,银行合规风险案件防控及监管、纪检新要求;新版《商业银行内部审计指引》、《银行业金融机构全面风险管理指引》的解读及操作实务;国家重大政策措施执行情况的内部审计;商业银行信贷业务全流程风险管理内部审计;信贷(表内、表外)、理财、投资、股权分红、收购、兼并、资产重组、股权转让、不良资产的防范、处置等业务环节的内部审计;各类收入、成本、费用等财务收支内部审计。

九、教育系统内部审计培训班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家、学者、教授;培训主要内容:财政部最新发布的管理会计应用指引等内容;教育部颁发的《教育部直属高校基本建设管理办法(2017年修订)》、《教育部经济责任审计整改工作办法》等相关规定;高校预算管理(决算)、预算执行内部审计;内部控制制度的审计;经济责任审计;基本建设项目内部审计;收费等业务管理与收入、支出、成本等主要环节的财务收支审计;绩效审计等理论与实务。

十、卫生系统内部审计培训班。适宜参加培训人员:审计人员及其他相关人员;师资来源:业内专家、学者、教授;培训主要内容:卫生系统内部控制制度的审计,贯彻执行《行政事业单位内部控制规范》情况及应当注意的相关事项;设备、物资、药品等采购业务的风险管控和内部审计;收费管理和结算的内部审计;收入、支出、成本、固定资产、设备、出租、出借、报废、损毁的清理核算等主要环节的内部审计;经济责任审计技术方法和技巧;建设项目的组织、管理及其注意事项等内部审计。

十一、电力行业内部审计培训班。适宜参加培训人员:审计及风控相关工作人员;师资来源:行业高管、业内专家、学者、教授;培训主要内容:2017COSO-ERM(新版企业风险管理框架)相关内容及其对财审领域未来的影响,在电力行业的应用发展和技术实践;内部审计成熟模型及应用;电力行业内部审计实务及案例等。







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